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答疑老师:安叔老师
具体需要看房租发票的期间,如果是当月的就不需要调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,没有调整的也得填写 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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代表处的没有发票不能入账 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个是有实际发生的支出 查看全部回复
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您好,12月份的时候确认收入 查看全部回复
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你好,当时暂估的时候怎么做账的,发给我看看 查看全部回复
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答疑老师:李可可
那是不是所得税汇算清缴的时候需要调增?是的 查看全部回复
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在汇算实际发放年度所得税时可以通过A105050表做调整。实际发放年度账载金额写企业本年度计提的工资,实际发生额=本年计提并发放+补发上年度计提未发放工资,税收金额=实际发生额,纳税调整金额栏次会自动调减。 查看全部回复
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非关联企业间无息借款,增值税视同销售产生的销项税额,一般计入“财务费用”科目。因该借款本质无利息收入,销项税额属额外资金流出,与资金融通相关,符合财务费用定义。分录如下: 借:财务费用 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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您好,没有的,只要是公司制企业都是需要参加的 查看全部回复
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您好,当时计提咋计提的,麻烦发下 查看全部回复
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答疑老师:wam
新购的可以 查看全部回复
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你好,具体什么问题呢 查看全部回复
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你好,有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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您好,12月份没做账务处理是吗? 查看全部回复
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就是填写你本年的折旧金额就可以 查看全部回复
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您好,指的是汇算清缴缴纳的企业所得税的数字吗? 查看全部回复
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已纳税款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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